Servus, ich steh grad auf dem Schlauch...helft mir mal bitte.
Folgendes Szenario:
Fahrt mit dem Privaten PKW zum Kunden.
Kunde bekommt Rechnung incl. Anfahrtpauschale.
Soweit ok.
Nun aber der Gedankengang:
Der Ertrag vor dem Finanzamt ist zu hoch, denn es sind ja Kosten durch die fahrt mit dem PKW entstanden.
Ich rechne also 0,3 Ct pro Kilometer.
Nehmen wir mal an der einfachheit halber da kämen 30 Euro raus.
Diese 30 Euro buche ich als Betriebsausgabe ohne USt?
Aber für Tanken, Oel, Fahrzeug selbst. etc. hab ich doch USt ausgegeben.
Oder wird da so genacht, als ob der Privatmann Alexander, der Unternehmung das Fahrzeug für 30ct /km gegeben hätte?
Müßte ich das dann im Fall einer konsolidierten Abrechnung nicht als Einnahme in meiner Lohnsteuer angeben...oder denk ich zu kompliziert?
Gruß Alex